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金昌市审计局
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发布日期:2017-01-07 浏览次数: 字体:[ ]

  根据《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发〈365足球投注平台机构改革方案〉的通知》(省委办发〔2009〕102号)和《中共金昌市委办公室、365足球投注平台办公室关于印发〈365足球投注平台机构改革方案实施意见〉的通知》(市委办发〔2010〕3号)精神,设立金昌市审计局,为市政府工作部门。

  一、职责调整

  (一)取消的职责

  1.取消已由国务院和省、市人民政府公布取消的行政审批事项。

  2.取消核查社会审计机构对审计机关审计监督对象以外单位出具的相关审计报告的职责。

  (二)加强的职责

  1.加强对经济责任、关系国计民生的资源能源、环境保护和社会保障资金、“三农”资金和财政资金使用效益的审计职责。

  2.加强对以财政投资为主的基本建设项目工程预(决)算的审计监督。

  3.加强对社会审计机构的指导和监督。

  4.加强对市管党政领导干部及市属国有企业法人代表的任期经济责任审计。

  二、主要职责

  (一)主管全市审计工作。负责对国家财政收支和法律规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计和专项审计调查报告的结果承担责任,对社会审计机构依法对属于审计机关审计监督对象出具的相关审计报告核查结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (二)拟定全市有关审计法规、规章草案,制定全市审计工作指南、制度并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划、年度审计计划;参与拟订我市财政经济及其相关的政策法规、规章草案、工作规则;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  (三)向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府有关部门及县、区人民政府通报审计情况和审计结果。

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

  1.市级预算执行情况和其他财政收支。市直各部门(含直属事业单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支。

  2.县、区人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支。

  3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

  4.市财政投资和以市财政投资为主的建设项目和技改项目的预算执行情况和决算。

  5.市属国有企业、国有资本占控股或主导地位的企业及其他公有制形式企业的资产、负债、损益等情况。

  6.市直部门管理和受市政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、农业资金、资源保护资金及其他有关基金、资金的财务收支。

  7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

  8.法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

  (五)按规定对市管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  (六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决议提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九)依法领导和监督县、区审计机关的业务,组织县、区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县、区审计机关违反国家规定做出的审计决定;按照干部管理权限协管县、区审计机关负责人。

  (十)指导和推广信息技术在审计领域中的应用;组织内部审计人员的教育和培训,检查内部审计工作质量。

  (十一)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  三、内设机构

  根据上述职责,市审计局设7个内设机构:

  (一)办公室(纪检监察室与其合署)

  负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担财务、保密、信访、宣传、督查、督办、政务公开和信息化等工作;负责审计统计工作;牵头起草审计结果报告、审计工作报告及审计发现问题的纠正和处理结果报告;负责本局纪检监察工作;负责本局人事、劳资工作以及审计专业技术资格考试和干部岗位培训的有关工作;负责对管辖范围内的内部审计工作的指导和监督。

  (二)法制科

  复核、审理审计业务事项;承担审计行政复议、行政应诉或市政府裁决中的有关事项;承担机关文件的合法性审核工作;负责审核与复核局机关的审计报告和审计决定;承担审计法律法规宣传工作;组织内部审计人员的教育和培训,检查内部审计工作质量,组织内部审计机构与省审计机关、社会审计组织的协调、交流工作;组织核查社会审计机构对依法属于审计机关审计监督对象出具的相关审计报告,监督、检查有关审计业务质量,组织对社会审计组织开展业务情况的专项调查。

  (三)经济责任审计办公室

  承办经济责任审计联席会议交办的事项;指导和协调经济责任审计工作,审核经济责任审计相关报告,组织开展经济责任审计及专项调查;承担市管党政机关、事业单位领导干部及国有企业领导人员经济责任审计工作;开展相关专项审计调查。

  (四)财政审计科

  拟定市级预算执行情况审计工作方案;承担市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作;承担县、区人民政府预算执行、决算和其他财政收支情况的审计工作;开展相关专项审计调查。

  (五)行政事业审计科

  承担市本级预算执行部门(含直属单位)财政财务收支情况的审计工作;开展相关专项审计调查。

  (六)农业和资源环境审计科

  承担市本级主管部门管理的农业、林业、牧业、水利、扶贫开发等专项资金的审计工作;承担市本级主管部门管理的资源能源开发利用及生态环境保护资金的审计工作;承担国际组织和外国政府援助、捐赠、贷款项目的财务收支审计工作;开展相关专项审计调查。

  (七)企业和社会保障审计科

  承担市属国有企业和国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及市属国有资本经营预算的审计工作;承担市本级主管部门管理和受其他单位、部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金的审计工作;开展相关专项审计调查。

  四、参照国家公务员法管理事业机构

  金昌市固定资产投资审核中心,科级建制,其主要职责是:承担中央、省、市级投资和以中央、省、市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算审计工作,开展相关专项审计调查。

  五、人员编制和领导职数

  (一)市审计局机关行政编制23名。其中:局长1名,副局长2名,纪检组长1名,总审计师1名(副县级),科级领导职数8名。非领导职务职数按有关规定另行核定。

  另核定工勤事业编制2名。

  (二)市固定资产投资审核中心事业编制6名(参照国家公务员法管理),其中:主任1名,副主任1名。

  六、附则

  本规定由市机构编制委员会办公室负责解释,其调整由市机构编制委员会办公室按规定程序办理。

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